Новости для акционеров
Результаты первого квартала 2009 года
14.05.2009
В ОАО «Уралсвязьинформ» подведены финансовые и операционные итоги работы за первый квартал 2009 года.
Основные финансовые показатели
| |
1 кв. 2009 |
1 кв. 2008 |
Изменение, % |
| Выручка, млн. рублей |
10 024,9 |
9 879,9 |
+1,5% |
| 7 790,0 |
7 709,2 |
+1,0% |
| EBITDA, млн. рублей |
3 881,2 |
3 401,8 |
+14,1% |
| EBITDA margin |
38,7% |
34,4% |
- |
| Прибыль от продаж, млн. рублей |
2 234,9 |
2 170,8 |
+3,0% |
| Operating margin |
22,3% |
22,0% |
- |
| Прибыль до налогообложения, млн. рублей |
1 303,0 |
1 174,5 |
+10,9% |
| Чистая прибыль, млн. рублей |
981,0 |
800,4 |
+22,6% |
| Net margin |
9.8% |
8.1% |
- |
Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате, амортизации основных средств, расходов в сумме лизинговых платежей за вычетом процентов к получению.
Основные операционные показатели
| |
31.01.2009 |
31.03.2008 |
Изменение, % |
| Количество абонентов |
|
|
|
| фиксированной связи, тыс. |
3 724,5 |
3 702,6 |
+0,5% |
| мобильной связи (GSM), тыс. |
5 813,2 |
5 249,2 |
+11,5% |
| широкополосного доступа, тыс. |
589,5 |
343,4 |
+71,7% |
| Объем переданного Интернет-трафика, Тб |
17 008,4 |
2 503,3 |
в 6,8 раза |
| Объем трафика внутризоновой телефонной связи, млн. минут |
505,7 |
591,5 |
-14,5% |
| Цифровизация сетей местной связи |
77,2% |
74,5% |
|
| Средняя численность работников, человек |
22 263 |
24 405 |
-8,8% |
Структура доходов от услуг связи
| Показатель, млн.рублей |
1 кв. 2009 |
Удельный вес |
1 кв. 2008 |
Удельный вес |
Изменение, % |
| Местная телефонная связь |
2626,2 |
26,9% |
2568,5 |
26,9% |
+2,3% |
| Внутризоновая телефонная связь |
1178,3 |
12,1% |
1257,7 |
13,1% |
-6,3% |
| Документальная электросвязь |
39,0 |
0,4% |
42,8 |
0,4% |
-8,9% |
| Проводное вещание |
65,1 |
0,7% |
66,9 |
0,7% |
-2,7% |
| Радиосвязь, радиовещание, телевидение |
65,0 |
0,7% |
56,9 |
0,6% |
+14,2% |
| Сотовая связь |
3081,6 |
31,6% |
3106,2 |
32,5% |
-0,8% |
| Услуги передачи данных и доступа в Интернет |
1529,2 |
15,7% |
1139,8 |
11,9% |
+34,2% |
| в т.ч.Интернет |
1241,5 |
12,7% |
910,0 |
9,5% |
+36,4% |
| Доходы от присоединения и пропуска трафика Услуги |
1156,7 |
11,9% |
1323,6 |
13,8% |
-12,6% |
| Прочие услуги по основным видам деятельности |
2,0 |
0,0% |
2,3 |
0,1% |
-13,0% |
| Всего доходов от услуг связи |
9743,1 |
100,0% |
9564,8 |
100,0% |
+1,9% |
Рост доходов от услуг связи обеспечен благодаря:
-
увеличению доходов от оказания новых услуг (услуги сети Интернет, передачи данных) за счет роста количества пользователей и объема предоставляемых услуг.
-
увеличению доходов от оказания услуг местной телефонной связи за счет увеличения количества абонентов и увеличения платежа по безлимитному тарифному плану с 1 сентября 2008 года (с 1 марта 2009 года произошла индексация тарифов на услуги местной телефонной связи, что в полной мере будет отражено в результатах второго квартала).
Структура операционных расходов
| Показатель, млн. руб. |
1 кв. 2009 |
Удельный вес |
1 кв. 2008 |
Удельный вес |
Изменение, % |
| Расходы на оплату труда |
1424,1 |
18,3% |
1608,4 |
20,9% |
-11,5% |
| Отчисления на социальное страхование |
353,8 |
4,5% |
397,8 |
5,2% |
-11,1% |
| Амортизация |
1532,3 |
19,7% |
1273,8 |
16,5% |
+20,3% |
| Услуги операторов связи |
1407,4 |
18,1% |
1333,8 |
17,3% |
+5,5% |
| Материалы |
494,2 |
6,3% |
522,4 |
6,8% |
-5,4% |
| Услуги сторонних организаций |
624,6 |
8,0% |
636,1 |
8,3% |
-1,8% |
| Прочие расходы, в том числе: |
1953,7 |
25,1% |
1936,7 |
25,1% |
+0,9% |
агентские вознаграждения
|
589,8
|
7,6%
|
534,5
|
6,9%
|
+10,4
|
отчисления в фонд универсального обслуживания
|
101,9
|
1,3%
|
97,3
|
1,3%
|
+4,7%
|
лизинговые платежи
|
439,5
|
5,6%
|
514,53
|
6,7%
|
-14,6%
|
| Итого |
7790,0 |
100,0% |
7709,2 |
100,0% |
+1,0% |
Объем инвестиций за первый квартал 2009 года составил 288,1 млн. рублей (37,2% к пока-зателю первого квартала 2008 года), из этой суммы 57,0% было направлено на развитие сети сотовой связи и новых услуг, 12,1% - на развитие сетей передачи данных и инфраструктуры, 10,6% - на развитие сетей фиксированной телефонной связи, 7,7% - на реализацию корпоративных проектов развития информационных технологий.
Полная версия пресс-релиза здесь
| |